为进一步加强对子公司的管理,促进企业完善相关内控制度,提升集团管控水平。2022年9月21日至23日,石城城投集团纪委联合党群工作部、综合管理部、财务管理部、内审中心对集团下属各子公司,围绕集团党委部署重点工作落实情况、推动全面从严治党及履行“一岗双责”情况、廉政风险点排查及防治措施执行情况、财务管理情况和事务管理工作等开展检查。
检查组通过实地调研、查阅资料、个别谈话等方式开展,检查发现了商务接待单填写不规范、业务接待报销不及时、公文格式不标准、会议记录不规范等15条问题。
下一步,集团纪委将就检查中发现的问题,向相关子公司反馈,列出问题清单,逐一督促整改落实,并推动完善相关制度机制。(编辑:温佳媛 审核:郑从根 监制:黄小坚)